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合同审计怎么搞18个案例来揭晓内审之友 [复制链接]

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金秋送爽,丹桂飘香;内审之友,欢聚一堂。

年9月22日,内审之友专家委员会召开第八次会议,会议由内审之友专家委员会会长罗翔文召集,内审之友专家委员会常委、北京高能时代环境技术股份有限公司审计监察部高虎堂部长主持。

会议包含三个议题。

议题一审议内审之友专家委员会新增委员

1、通过审议表决,正式同意TCL电子控股有限公司内控审计总监、TCL实业控股股份有限公司审计总监姚红旗先生加入内审之友专家委员会。

姚红旗先生具有20多年财务、审计管理工作经验,先后担任TCL集团所属分子公司财务主管、财务经理、审计部长、内控审计总监及审计总监等岗位,中国注册会计师、中国注册税务师、比利时列日大学EMBA,多次获得TCL集团优秀个人、优秀财务经理、杰出管理人等称号。

2、通过审议表决,正式同意衡阳农村商业银行股份有限公司监事会办公室主任、审计稽核部总经理蒋淑萍女士加入内审之友专家委员会。

蒋淑萍女士具有丰富的信贷统计、信贷审查、全行风险管理与内部审计等工作经验,历任信贷调研员、信贷管理部副总经理、风险管理部总经理、信贷管理部总经理及审计稽核部总经理等岗位,多次被评为行内先进个人,农商系统内全市内控先进个人,人民银行总行信贷咨询系统建设先进个人,优秀*务工作者等称号。其带领的审计稽核部连续两年被评为先进部门。

新当选的姚红旗、蒋淑萍两位审计专家委员,均表示将积极履行专家委员的各项义务,正确行使专家权利,遵守内审之友委员会议事规则,热爱内部审计工作,推动内审之友不断发展进步,在专家交流中积累的技能和经验,更好地为保护和增加组织价值方面发挥更大的审计贡献。

议题二专题研享合同管理审计内容及案例

根据内审之友专家委员会第八次会议议程安排,本次会议对合同管理审计进行了专题研讨,与会专家通过分享合同审计案例与互动点评,揭示合同管理审计中发现的主要风险、各类合同审计重点,18个审计案例和盘托出,呈现一道道饕餮盛宴。

1、部门对外签合同,公司权益受侵害。案例讲述了审计人员从清查资产入手,捕捉到某业务科室未经公司授权对外签合同,没有对合同管理实施统一管理、合同管理未能实现有效牵制、回款由业务人员代收转公司等诸多内部控制缺陷后,成功牵出“小金库”,及时制止公司合法权益受到进一步侵害的过程。

2、违规担保惊暴雷,代位清偿数百万。案例讲述了某被审计单位未经审批违规为客户提供连带责任担保,又因疏于对担保合同执行情况的日常监控或监控不当,未能及时发现和妥善应对被担保人的异常情况,担保合同实则风险敞口,最终担保暴雷、延误处理时机,被迫承担连带赔偿责任,造成百万损失的故事。

3、违约条款约定不明、出现纠纷索赔无门。案例讲述了公司给某供应商预付了60%的货款,设备到厂后,一直未通过验收而处于停滞状态,当审计核查到合同时发现,违约责任条款为“按照《合同法》相关规定执行“,本案例中,由于公司与对方签订的合同缺少违约责任条款,造成合同不严密,内容不完整,也是公司对合同风险分析不足而没有规定相应对策的体现,直接导致公司自行承担损失,最终索赔无门,只好不了了之。

4、合同价款未明确,引发争议难说清。案例描述了审计发现某公司合同审核时忽略价款到底是含税还是不含税,业务部门可能是没有能力去把关,法律部门可能在审核的时候也没有

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